
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時,金額是不是必須和報(bào)表上的一致?當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么處理, 做待抵扣稅金嗎?等抵扣的時候再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)?
答: 是的需要一致的,借方大于貸方不用做賬務(wù)處理的
填寫憑證的時候,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅都是借:進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣稅額,到次月抵扣是要怎么處理?
答: 你好,次月抵扣時,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,之前的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)時都做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,等有銷項(xiàng)的時候再從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里。但是有幾個月忘記做待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)這個操作了。有影響嗎?
答: 這個認(rèn)證么,認(rèn)證申報(bào)就做進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要做待抵扣進(jìn)項(xiàng) 這個是輔導(dǎo)期納稅人填寫





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