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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-16 11:02

5月份購買的原材料,6月份才認證。還有就是我們家之前是小規模后來生成一般納稅人的輔導期填錯了,稅務局說不能改,所以這筆進項稅只能轉出,但是我不太清楚怎么寫這筆會計分錄。

汝麗麗 追問

2017-06-16 11:06

好的老師非常感謝

宋生老師 解答

2017-06-16 10:55

您好!你忘記填了就是報表填錯了,要去修改報表。不是做分錄。 
待抵扣是因為什么待抵扣

宋生老師 解答

2017-06-16 11:03

您好!借原材料 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

宋生老師 解答

2017-06-16 11:06

你好!不客氣。

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相關問題討論
你好,先轉為進項稅額 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 然后正常處理進銷項即可
2020-02-24 11:29:05
您好!你忘記填了就是報表填錯了,要去修改報表。不是做分錄。 待抵扣是因為什么待抵扣
2017-06-16 10:55:03
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進項稅額填寫在相應欄目。附表二根據實際業務情況,對應勾選或填寫相關項目。不懂可咨詢專業人士。
2024-09-02 10:41:34
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項 摘要就是轉上月未認證發票
2023-12-04 08:47:01
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