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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-04 18:51

你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據發票入賬的過程是這樣處理的

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你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據發票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 領用 借:生產成本——直接材料 貸:原材料 收到發票 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應付賬款
2019-07-25 15:13:50
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,是的,整個過程是這樣做賬務處理的
2018-04-16 08:59:42
收到紅字發票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數 應付賬款 負數
2019-08-01 11:12:00
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