12月份的增值稅要在1月20號之前申報(bào)并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習(xí)的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,甲企業(yè)租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
個稅有100沒有去稅務(wù)局退回,轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出,這個 問
你好需要納稅調(diào)增,個稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個發(fā)票開紅字開不了?上面標(biāo) 問
因?yàn)橘徺I方進(jìn)行了發(fā)票用途確認(rèn) 所以紅沖需要購買方再次確認(rèn) 不然無法紅沖 答

一般納稅人增值稅申報(bào)流程
答: 先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)完畢,然后增值稅申報(bào)表,填寫后打開開票系統(tǒng) 然后申報(bào)就可以清卡了
一般納稅人增值稅申報(bào)流程
答: 學(xué)員你好,先打開開票系統(tǒng)上報(bào)匯總,然后進(jìn)入電子稅務(wù)局填寫申報(bào)表申報(bào)扣款后再進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡操作
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一般納稅人增值稅的申報(bào)流程嗎?
答: 增值稅申報(bào)要分六步:本月底發(fā)票認(rèn)證,次月初抄稅,申報(bào),報(bào)稅,繳稅,清卡(盤)。 詳細(xì): 1、 【發(fā)票認(rèn)證】在稅款所屬期內(nèi)完成,在認(rèn)證通過的次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不足抵扣的部分可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣(但當(dāng)期必須申報(bào))。例如:6月認(rèn)證專用發(fā)票且認(rèn)證相符,那么應(yīng)在7月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)、抵扣,不足抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。 2、【抄稅】是指一般納稅人通過開票軟件將上月開票數(shù)據(jù)抄入報(bào)稅盤(稅控盤,下同)或IC卡的操作,每月開具發(fā)票之前需要先進(jìn)行抄稅。 3、【報(bào)稅】是指將已抄至報(bào)稅盤或IC卡中的開票數(shù)據(jù)報(bào)送給 4、【網(wǎng)上申報(bào)增值稅】網(wǎng)上申報(bào)、繳稅需要使用數(shù)字證書,數(shù)字證書可向廣州市電子簽名中心申領(lǐng)。 5、【返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(清卡)】是指在納稅人完成報(bào)稅,且申報(bào)表通過(包括比對異常處理)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)“一窗式”比對后,稅務(wù)機(jī)關(guān)將監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)返寫至納稅人的報(bào)稅盤或IC卡中,完成報(bào)稅盤或IC卡解鎖,使納稅人的稅控開票系統(tǒng)在申報(bào)期后可繼續(xù)開具發(fā)票。返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)又稱“清卡”(“清盤”)。 6、【申報(bào)數(shù)據(jù)文件制作】申報(bào)數(shù)據(jù)文件通過“電子申報(bào)管理系統(tǒng)”制作,在進(jìn)行增值稅申報(bào)之前完成。該系統(tǒng)可通過稅友網(wǎng))下載。 7、【申報(bào)期限】增值稅一般納稅人的抄報(bào)稅、納稅申報(bào)時間原則上為每月的1-15日,在納稅期內(nèi)遇最后一日為法定休假日的,申報(bào)期順延至下一個工作日;在每月1日至15日內(nèi)有連續(xù)3天以上法定休假日的,申報(bào)期按休假日天數(shù)順延。 一般納稅人每月進(jìn)行抄報(bào)稅、納稅申報(bào)直至完成最后一個“清卡”步驟后,才能領(lǐng)用發(fā)票。




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楊小妞 追問
2019-01-07 09:53
暖暖老師 解答
2019-01-07 09:55
楊小妞 追問
2019-01-07 10:01
暖暖老師 解答
2019-01-07 10:01