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bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-29 22:06

您好  
年末的時候再做一筆分錄 應交增值稅下三級科目借方寫到貸方 貸方寫到借方 就平了

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您好 年末的時候再做一筆分錄 應交增值稅下三級科目借方寫到貸方 貸方寫到借方 就平了
2019-01-29 22:06:48
您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--轉出未交增值稅 這樣期末應交稅費--轉出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
您好 月末轉出后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結平
2020-04-09 23:04:53
學員你好,借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調減銷項,進項和轉出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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