以傭金為收入的票務(wù)代理公司收取客戶的款項(機(jī)票 問
您好,票務(wù)代理業(yè)務(wù)可以按照差額征稅,需要開具差額征稅的發(fā)票 答
老師,幫忙做一下公司食堂廚師工資計提和發(fā)放分錄, 問
計提工資 借:管理費(fèi)用 —工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 答
到一家房地產(chǎn)企業(yè),怎么看這個公司稅務(wù)上有沒有風(fēng) 問
你好這樣看不出來的,除非有風(fēng)險預(yù)警 答
老師好!請問購固定資產(chǎn)含稅675400,但是發(fā)票只開過 問
沒有收到發(fā)票的這一部分,你不用做 收到了發(fā)票,沒有認(rèn)證,你才做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 答
老師,請教個問題 ,我們子公司項目請了一個現(xiàn)場項目 問
你好,可直接簽訂勞動合同 答

老師一般納稅人期末,應(yīng)交稅費(fèi)有增值稅額,是不是應(yīng)該這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅下月交納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款當(dāng)月交納借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:銀行存款同時還得做一個借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
答: 同學(xué)你好 是這樣做的
增值稅不需要計提吧?一般納稅人繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金?還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金?
答: 您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人增值稅銷項大于進(jìn)項賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用









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18985054055 追問
2019-02-10 17:34
果果老師 解答
2019-02-10 17:36