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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-04 16:57

1、是的,都要月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。 
2、需要反結(jié)賬 
3、建議您進(jìn)入學(xué)堂專門的快賬群提問,那里有專業(yè)的快賬老師幫您解答。

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2019-03-04 16:57:23
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-05-18 16:10:50
結(jié)轉(zhuǎn)損益每個(gè)月必須做的 本年利潤可以年末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019-03-14 15:56:18
你好 點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益,會(huì)生成一張憑證,你看一下,這張憑證把所有的損益科目轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-02-24 20:42:00
直接再做損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄,再過賬
2020-06-12 17:29:43
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