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送心意

王敏老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2015-08-02 23:17

預付時:借:預付賬款-XX公司  貸:銀行存款   
收到貨物及發票時:借:庫存商品(商) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款 
我們模擬的是商業一般納稅人,取得了專用發票。

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相關問題討論
你好借;資產減值損失貸;壞賬準備借;壞賬準備貸;預付賬款
2018-06-12 16:47:38
不是同一個明細就不能對沖的
2018-11-07 18:27:27
你好,付款的時候要做分錄的
2020-06-09 11:50:26
你好,將預付賬款轉入營業外支出
2020-03-15 08:52:21
同學你好 這個就是226800-97200 這樣計算的
2021-10-25 09:21:25
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