12月份的增值稅要在1月20號之前申報并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,甲企業租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
個稅有100沒有去稅務局退回,轉入了營業外支出,這個 問
你好需要納稅調增,個稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個發票開紅字開不了?上面標 問
因為購買方進行了發票用途確認 所以紅沖需要購買方再次確認 不然無法紅沖 答

公司食堂蔬菜發生的零星采購款無發票,可以在企業所得稅匯算清繳錢扣除嗎?
答: 看你們是否滿足政策要求2018.28號文件 第九條 企業在境內發生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。 稅務總局對應稅項目開具發票另有規定的,以規定的發票或者票據作為稅前扣除憑證。
公司食堂購買的蔬菜和米面油,沒有發票,用白條可以做所得稅錢扣除嗎?
答: 你好!不可以的。要有發票的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司有員工食堂,食堂的牛肉、蔬菜等都是直接去菜市場采購的,無發票,那現在要報銷的話,怎么處理?可以憑清單入福利費嗎?企業所得稅需要納稅調增嗎?還是去哪里開發票
答: 你好,沒有發票可以計入費用,但是匯算清繳需要做納稅調整增加處理 需要開具發票的話可以是去稅局代開




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半夏半暖半流年 追問
2019-04-09 19:57
小云老師 解答
2019-04-09 20:00