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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-11 09:26

借:應收賬款 250000
貸:主營業(yè)務收入  243000
應交稅費-增值稅-銷 7000
借:稅金及附加  600
貸:應交稅費-附加  600
借:應交稅費-未交增值稅  30000
貸:銀行存款  30000
借:應交稅費-附加  1200
貸:銀行存款  1200

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-11 09:37

例如:某企業(yè)本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅2400元稅款(含1月25萬的稅金)附加稅500元(含1月25萬稅金)請教老師做一張真實的憑證,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:42

借:銀行存款  250000
貸:營業(yè)收入 243000
應交稅費-增值稅-銷 7000
借:應收賬款 800000
貸:營業(yè)收入
應交稅費-增值稅-銷  3000
借:應交稅費-未交增值稅
應交增值稅-明細 附加 
貸:銀行存款   2900
你這個當月的稅金 不管交沒交,都是計提,交納時直接 借應交稅費就是

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借:應收賬款 250000 貸:主營業(yè)務收入 243000 應交稅費-增值稅-銷 7000 借:稅金及附加 600 貸:應交稅費-附加 600 借:應交稅費-未交增值稅 30000 貸:銀行存款 30000 借:應交稅費-附加 1200 貸:銀行存款 1200
2019-04-11 09:26:47
這個就是按實際開具發(fā)票的數(shù)據(jù)進行做收入處理。同時結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本,至于預繳的稅款計入交的稅款
2019-04-10 19:32:13
同學您好,1月份的對的,2月份對的,3月份沒有進項稅額,增值稅對的,所得稅您的成本費用只有這些的話,你屬于小微企業(yè)的話,是=(40-13)*25%*50%*20%(萬元)
2021-08-08 16:41:30
免增的增值稅還用計提附加稅嗎
2015-06-08 18:22:33
你好,代開的發(fā)票這個稅款是不減免的
2018-01-24 11:00:01
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