
老師好!我購買金稅盤200專用發票,分錄做了進項稅額23.01同時也走做了進項稅額轉出,請問報表二轉出項是填在其他應做進項稅額轉出的情形里嗎
答: 是的。可以填在那里
老師您好,咨詢開票方走逃,稅務局通知進項稅轉出的實務操作問題!是不是在當月申報增值稅時,附列資料二《進項稅明細表》里,在第二欄~進項稅額轉出額中的(其他應做進項稅轉出的情形)里填寫相應稅額就好了,求教
答: 您好,是的,是這樣的的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好!老師, 我那個金稅盤200去認證了做進項稅額轉出是填在主表里的12行進項稅稅額((金稅盤的稅金對嗎))表二那里也要填吧
答: 在附表二中填進項稅額,同時需要做進項稅轉出,再進行全額抵扣
老師,公司員工聚餐購買的酒開了專票需要進項稅轉出吧,是填在增值稅納稅申報表表二里的進項稅額轉出額里的集體福利、個人消費那一欄還是其他應作進項稅額轉出額情形那一欄
老師,請問一下進項稅額轉出后相應的加計扣除也轉出,加計轉出部分在申報時是填附表二里的其他應作進項稅額轉出情形還是填附表四加計本期調減?




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大奔 追問
2019-05-02 17:22