你好老師我公司是小規模,由于和私人合作用了租賃 問
您好,可以的,這個是合適的 答
中小型企業商務費用的比例是多少?該如何規范? 問
您好 招待費列支標準:年營業收入1500萬元以下的,不超過營業收入凈額的0.5%;年營業收入超過1500萬元的,不超過該部分的0.3%。 商務費用:一般占收入10%-20%左右 答
往年的貸款利息未入賬,入賬補記利息支出時:借:以前 問
您好,可以的,以前年度損益調整 最終是要結轉到 未分配利潤,用這個科目只是舉手告訴大家要調賬了 答
想咨詢下,賬上有筆不知道誰代付的1000元,會計科目: 問
按后者那樣做就行 答
#老師#,為什么這樣子的發票在電子稅務局里查不到, 問
你好這個問問12366吧,這個浙江的特殊發票看著像 答

請問4月1日稅率調整后簽訂的合同,但是3月份發了部分貨,合同約定結算完畢后先開票后付款,在4月份給供應商結算時,供應商應該開16%稅率的票還是開13%稅率的票,還是3月份發的貨開原稅率,4月份發的貨開新稅率?
答: 你好,建議全部按照13%的稅率來開具發票。因為你公司合同后簽,同時你公司應該3月份也沒有按照原稅率申報未開票收入納稅。
2018年5.1日我公司與供應商簽合同生效、付款,沒有開票,這就涉及到已支付的價款的調整,需要供應方返還多出的一個點的金額。這個點是如何計算
答: 多這個金額要交稅的。比如多10萬元則應該換算出含稅價10/(1-16%)=10016025.64元
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商原付款金額23840 現付款金額23220 請問老師稅率調整后的620元差額是怎么計算的?老師
答: 你好 用23840/(1+16%)*(1+13%) 你算下具體的金額
您好,我公司與供應商在4月1號之前簽訂一份設備買賣合同(約定稅率16%),4月1號之前我公司已支付30%預付款,4月1號之后還有70%未執行,請問對方公司該怎樣開票給我司?
我公司跟供貨商簽合同是17%的稅,下個月稅率就調整了,但是對方單位這個月發票開不出來,像這種情況處理呢?是不是我們應該要求對方單位必須按照合同簽訂的,這個月把發票開全了






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