老師,單位有個(gè)被人掛靠的項(xiàng)目 前幾年甲方實(shí)名制代 問(wèn)
先拿甲方工資清單查個(gè)稅是否申報(bào),未報(bào)的補(bǔ)申報(bào)(稅費(fèi)由掛靠方承擔(dān));再補(bǔ)記 186 萬(wàn)人工成本,沖減與甲方的往來(lái)科目;留存工資清單、掛靠協(xié)議、發(fā)票等資料備查,已開(kāi)發(fā)票不影響賬務(wù)補(bǔ)記。 答
稅收分類編碼表在哪里查詢,麻煩提供一份 問(wèn)
http://m.whyyf.com/tools.php?c=tax_guid&id=1&op=search&service_name=&code_num=103010803 你好,可到該網(wǎng)頁(yè)查詢 答
老師,請(qǐng)問(wèn):個(gè)人去稅局開(kāi)勞務(wù)票,達(dá)到多少金額需要由 問(wèn)
同學(xué),你好 超過(guò)800,就會(huì)涉及個(gè)稅 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們供應(yīng)商11月開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我11月已 問(wèn)
平臺(tái)操作:在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)《紅字信息表》(選 “已抵扣”),交付供應(yīng)商開(kāi)紅字專票。 賬務(wù)處理:紅字沖銷原采購(gòu)分錄,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付賬款 —XX 供應(yīng)商 貸:庫(kù)存商品 / 原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 稅務(wù)申報(bào):12 月增值稅申報(bào)時(shí),在附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額。 答
年終分紅會(huì)計(jì)分錄,怎么寫 問(wèn)
您好,是發(fā)的年終獎(jiǎng),還是股東的分紅 答

老師員工聚餐費(fèi)用計(jì)入福利費(fèi)不用申報(bào)個(gè)稅吧
答: 你好!員工聚餐費(fèi)用計(jì)入福利費(fèi)不用申報(bào)個(gè)稅
老師您好!員工聚餐計(jì)入職工福利費(fèi)是嗎?用不用申報(bào)分?jǐn)偭松陥?bào)個(gè)人所得稅,有發(fā)票
答: 你好 是的 計(jì)入福利費(fèi)的 如果具體到個(gè)人金額的才申報(bào)個(gè)稅。 如果就是團(tuán)隊(duì)聚餐的話 不用 計(jì)入福利費(fèi) 企業(yè)所得稅不超過(guò)工資總額的14%稅前扣除的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司員工聚餐,是否計(jì)入福利費(fèi)進(jìn)行稅前扣除,不用交個(gè)人所得稅吧
答: 你好,可以的,不涉及個(gè)人所得稅




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岸芷汀蘭 追問(wèn)
2019-06-17 10:35
紫藤老師 解答
2019-06-17 10:43