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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-06-20 21:41

您好,同學,很高興為您解答!
 借管理費用-福利費
貸 銀行存款
專票不可抵扣
如果您對我的解答滿意,請給我5星好評哦!
謝謝您!祝您生活愉快!
 (*^__^*)

微雨£如期 追問

2019-06-20 21:42

是直接用發票總金額入賬嗎

微雨£如期 追問

2019-06-20 21:43

不用通過應付職工薪酬轉嗎?

曉宇老師 解答

2019-06-20 21:45

通過應付職工薪酬轉,用發票總金額入賬。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,選擇不抵扣勾選,然后價稅合計做賬,借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。
2021-10-26 13:41:56
不到你好貨物已經收到嗎?你現在開紅字發票借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數, 借主營業務成本負數貸庫存商品負數
2021-10-05 16:32:25
你這個最好是權責發生制,不要跨年,沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額 ,認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額就可以
2020-05-06 15:07:45
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