1、機(jī)構(gòu)地計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出 問(wèn)
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的, 答
老師,有財(cái)務(wù)經(jīng)理年終總結(jié)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃電子版嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 你這個(gè)如果是課程,可以問(wèn)課程老師要。 答疑老師沒(méi)有這類(lèi)電子版 答
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),有銷(xiāo)售收入2萬(wàn),無(wú)成本,需要暫估成本 問(wèn)
您好,這個(gè)匯算清繳沒(méi)有收到發(fā)票再調(diào)增 答
出口開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票確認(rèn)收入還是按報(bào)關(guān)單的FOB價(jià)確 問(wèn)
收入確認(rèn):按報(bào)關(guān)單FOB 價(jià)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 運(yùn)保費(fèi)用:沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不計(jì)入費(fèi)用科目。 進(jìn)項(xiàng)稅處理:未退稅前掛賬 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 答
老師好,個(gè)體戶核定征收我今天一打開(kāi)咋成查賬征收 問(wèn)
您好,這個(gè)不會(huì)通知,直接系統(tǒng)調(diào)的 答

沒(méi)看到年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,年度不要申報(bào)?只要申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
答: 這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束,你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào),這個(gè)還早。
納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過(guò)低;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))_年報(bào)(去軌跡).所屬時(shí)期:2014;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))_年報(bào)(去軌跡).營(yíng)業(yè)收入:360233494.87;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))_年報(bào)(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào) 我填寫(xiě) 申報(bào)了企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅申報(bào)表 可是待申報(bào)里面還是顯示的企業(yè)所得稅未申報(bào)
答: 你好,根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě) 你有申報(bào)成功嗎









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紫焰 追問(wèn)
2019-07-09 08:35
月月老師 解答
2019-07-09 08:35
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