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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-09 14:37

做成預繳的就可以了

唔三省吾身 追問

2019-07-09 14:42

申報報表和所得稅,這筆款要填嗎老師?公司沒有其他數據要填,都是0申報,只有這一個多繳的稅款數據。

樸老師 解答

2019-07-09 14:46

增值稅申報表上的預繳那里

唔三省吾身 追問

2019-07-09 14:50

那個填了,其他的表如所得稅表和報表需要填寫這個數據嗎老師

樸老師 解答

2019-07-09 15:07

不用,就是增值稅報表填寫

唔三省吾身 追問

2019-07-09 15:12

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2019-07-09 15:29

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好,需要做進項轉出,然后做福利費。你之前做的是庫存商品嗎?
2021-10-12 14:14:57
是, 進項稅額轉出也需要進發票勾選系統進行稅額轉出。
2021-09-07 14:59:38
你好 可以? 可以這樣處理的?
2021-03-15 11:34:23
你好 意思原來的藍字發票是可以正常使用了嗎 。 你要找專管員給你刪除了
2020-05-29 15:00:04
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