老師,小規(guī)模公司發(fā)票額度稅局給我們調(diào)成0.01了,但 問
那個不影響開票紅沖的 答
請問老師,我公司與另一個公司簽定委托合同,這種委 問
具體什么業(yè)務(wù)的委托呢? 答
職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化,賬務(wù)處理怎么做 問
具體發(fā)生什么情況?支付了費(fèi)用還是取得發(fā)票了? 答
老師您好,我想問一下,我們異地拿地,在異地開個房地 問
異地成立房地產(chǎn)開發(fā)公司 極簡版(全核心要求): 先按公司法注冊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:注冊資本≥500 萬(新規(guī)底線,多數(shù)地區(qū)要求實(shí)繳),有合規(guī)異地商用辦公地址,配建筑 / 財務(wù)等專職人員。 ?必須辦資質(zhì):新公司先辦【房地產(chǎn)開發(fā)暫定資質(zhì)】(無資質(zhì)絕對不能拿地、開發(fā)、賣房,屬于違法經(jīng)營),拿執(zhí)照后 30 天內(nèi)向項(xiàng)目屬地住建局申請,辦完才能經(jīng)營。 異地額外:注冊地和拿地項(xiàng)目地不一致的,做跨區(qū)經(jīng)營備案即可,稅務(wù) / 銀行開戶按屬地要求正常辦。 答
老師好,請問代扣代繳個人所得稅是每月實(shí)際發(fā)放的 問
個稅代扣代繳按實(shí)際發(fā)放工資算,而非計提工資。 計提與發(fā)放不一致:多計提沖減應(yīng)付職工薪酬,多繳個稅可退稅 / 抵減;少計提補(bǔ)提,補(bǔ)發(fā)部分合并發(fā)放當(dāng)月算個稅。 10 月工資 12 月發(fā),個稅在次年 1 月申報期申報,按發(fā)放時間確認(rèn)納稅義務(wù)。 答

老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4、實(shí)際交納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
答: 你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
答: 你好,分錄對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400(2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400沒有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個科目的話可以直接,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?
答: 你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??










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