老師您好,我們25年12月雇了臨時(shí)工,我做12月份賬時(shí) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入生產(chǎn)成本-人工費(fèi) 答
行政單位來(lái)了一筆慰問(wèn)金,做了其他收入作為專項(xiàng)資 問(wèn)
收到慰問(wèn)金 因?qū)儆诖沾缎再|(zhì)的專項(xiàng)資金,不確認(rèn)為其他收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(預(yù)算會(huì)計(jì)僅核算納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 發(fā)放慰問(wèn)金 沖減其他應(yīng)付款,仍不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,對(duì)應(yīng)支出明細(xì)列示為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度 答
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上,資產(chǎn)跟負(fù)債類有負(fù)數(shù),一定要重分 問(wèn)
是往來(lái)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)必須要重分類的 答
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下跨年暫估業(yè)務(wù)的分錄您發(fā)一 問(wèn)
是暫估25年12月成本嗎 答
個(gè)稅匯算清繳是怎么樣的?公司給個(gè)人個(gè)稅扣少了,到 問(wèn)
員工 自行在個(gè)稅APP中操作。按步驟點(diǎn)即可 答

老師,麻煩問(wèn)一下,2019年1月開(kāi)具的專票,對(duì)方已認(rèn)證,2020年4月是不是認(rèn)證了的購(gòu)貨方紅沖
答: 2020年4月認(rèn)證了的購(gòu)貨方紅沖?? 這句話什么意思?
老師,2018.8.24號(hào)開(kāi)具的專票,至今未認(rèn)證,要紅沖,如何操作?
答: 你好,需要銷售方申請(qǐng)紅字信息表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!銷售專票2019年前1月開(kāi)具的,2020年4月對(duì)方要求退部分貨,我這邊銷售方是不是做部分紅沖?紅沖時(shí)間已超過(guò)180天,可開(kāi)具紅沖嘛?對(duì)方已認(rèn)證,我這邊銷售方如果能做紅沖的話,原票需要收回嗎?
答: 你好,可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方認(rèn)證了,發(fā)票不用收回來(lái)。
對(duì)方給我們開(kāi)具的專票,我們未認(rèn)證對(duì)方?jīng)_紅,打算重新開(kāi)具專票,前期發(fā)票被沖紅的發(fā)票還需要認(rèn)證嘛?
我方開(kāi)具專票給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證做賬了,現(xiàn)在需要紅沖怎么操作?
老師 我們上個(gè)月給客戶開(kāi)了一張專票 但是客戶沒(méi)有認(rèn)證就丟了 讓我們從新開(kāi)具 我沒(méi)有收到這張票我能紅沖這張票嗎 給客戶從新開(kāi)具




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阿毛???? 追問(wèn)
2019-08-17 10:10
玲子 解答
2019-08-17 10:12
阿毛???? 追問(wèn)
2019-08-17 10:24