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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-02-27 21:10

不是說租賃的固定資產資的裝修費用核算的內容,通過固定資產改良友出核算,使用的時候和固定資產是一樣的內容?那為何不計固定資產科目

kj_R6diHAQqMevb 追問

2016-02-27 21:11

通過固定資產改良支出核算,上面寫錯字

吳月柳 解答

2016-02-27 20:54

計入長期待攤費用科目,以后再按年限來每月進行攤銷

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相關問題討論
計入長期待攤費用科目,以后再按年限來每月進行攤銷
2016-02-27 20:54:03
你好!房產是單位的還是租賃的?一般可以計入長期待攤—裝修費
2018-08-17 10:20:59
你好 借;長期待攤費用 貸;銀行存款等科目
2018-12-18 17:29:23
你好,可以按135000入賬的
2017-01-23 14:14:12
你好,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目 然后按一定的期限攤銷計入費用核算
2020-07-06 18:22:21
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精選問題
  • 老師,請問打開印花稅中有個年報的營業賬簿這是包

    你好,這個是實收資本在本年度是否有實繳,有實繳需要填,沒有實繳就0報

  • 老師早上好,公司員工補貼,用替代票報銷,然后用便利

    你好,不可以,補貼計入工資申報的應該是

  • 對方2024年兩張發票650和6100 因稅務說開票項目

    一、2025 年 11 月 賬務處理 紅沖原錯誤發票(650%2B6100) 借:應收賬款 / 銀行存款 -6750(含稅金額反向沖銷) 貸:主營業務收入 -(6750÷(1 %2B 稅率)) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) -(6750 - 不含稅收入) 開具正確藍字發票(650) 借:應收賬款 / 銀行存款 650 貸:主營業務收入 650÷(1 %2B 稅率) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 650 - 不含稅收入 稅務處理 2025 年 11 月增值稅申報時,紅沖金額與藍字 650 元金額按正負相抵填報,無需額外調整;企業所得稅按沖銷后收入確認,無需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 賬務處理 開具正確藍字發票(6100) 借:應收賬款 / 銀行存款 6100 貸:主營業務收入 6100÷(1 %2B 稅率) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 6100 - 不含稅收入 稅務處理 2026 年 1 月增值稅申報時,按 6100 元藍字發票正常填報銷項稅額;企業所得稅計入 2026 年當期收入。

  • 你好我們小規模物業公司,第一次申報這個印花稅,這

    按當年新增的實收資本和資本公積填寫

  • 資產負債表企業季報數據該怎么填

    老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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