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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級會計

2016-03-01 14:46

老師,營業外收入那塊有明細要怎么寫啊?

一路奔跑的小熊 追問

2016-03-01 14:47

還有應交增值稅的明細是什么啊

一路奔跑的小熊 追問

2016-03-01 14:51

我那個軟件非讓我寫,不寫作不上

會計學堂陳老師 解答

2016-03-01 14:43

以下分錄,僅供參考,不做標準答案。
如:支付稅控系統設備、技術維護費1416+370=1786元
借:管理費用      1786
貸:銀行存款      1786
借:應交稅費--應交增值稅 1786
貸:營業外收入       1786
 
例如購買通用設備12960元。
借:固定資產                     11076.92
借:應繳稅費——進項稅    1883.08
貸:銀行存款                              12960

會計學堂陳老師 解答

2016-03-01 14:51

明細科目是企業根據實際需要而設置的,相關法律法規不做強制要求,如:你要是非要增設的話,你可以設置為  營業外收入-減免稅款所得。說實話沒有必要吹毛求疵。

會計學堂陳老師 解答

2016-03-01 15:02

像有些科目 有的企業是沒明細科目的 也不需要增設明細科目,比如 庫存現金  (當然不排除一些大一些的企業業務需要 確實需要增設,因為有港幣 或者美元現金。),如果軟件需要 你就直接后面跟一個一模一樣的就好了  如:營業外收入-營業外收入-營業外收入等 后面的明細科目跟一級科目一樣照舊好了。

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以下分錄,僅供參考,不做標準答案。 如:支付稅控系統設備、技術維護費1416+370=1786元 借:管理費用      1786 貸:銀行存款      1786 借:應交稅費--應交增值稅 1786 貸:營業外收入       1786 例如購買通用設備12960元。 借:固定資產 11076.92 借:應繳稅費——進項稅 1883.08 貸:銀行存款 12960
2016-03-01 14:43:54
購入時 借:管理費用 ?貸:銀行存款等 按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) ?貸:管理費用
2021-11-13 20:04:01
你好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-07-05 20:47:06
您好!根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。 根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。
2016-07-01 14:39:29
您好!可以的,這個稅控設備及服務費是可以全額抵減的。
2017-06-09 09:24:33
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