老師好,個(gè)體戶查賬征收,10到12月開(kāi)了4萬(wàn)多的發(fā)票,然 問(wèn)
可以的,工資需要發(fā)下去 交社保 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下25年第四季度開(kāi)發(fā)票40萬(wàn)繳納增值稅100 問(wèn)
你好,需要繳納的,因?yàn)榈?5.12.31你開(kāi)具了40萬(wàn),這個(gè)存在,你26.1月沖了不對(duì)12月的產(chǎn)生影響的 答
老師您好,小規(guī)模公司,不超30萬(wàn),增值稅減免怎么做賬? 問(wèn)
季末將賬上的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入 答
小規(guī)模第四季度季報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng) 附報(bào)事項(xiàng)勾 問(wèn)
同學(xué),你好 是填寫(xiě)全年的 答
你好老師,我公司是小規(guī)模,賬簿印花稅沒(méi)有實(shí)交,但在 問(wèn)
你好,需要申報(bào)實(shí)收資本印花稅的 答

這個(gè)問(wèn)題上次有問(wèn)過(guò) 但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月是不是負(fù)數(shù)的發(fā)票也要抵扣? (紅字發(fā)票重開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證后)
答: 你好 紅字發(fā)票是不需要認(rèn)證的 也不存在抵扣
老師,客戶需退回發(fā)票重開(kāi),發(fā)票未抵扣,已跨月怎么開(kāi)紅字發(fā)票呢?謝謝!
答: 你好 銷售方先開(kāi)信息表再開(kāi)紅字發(fā)票?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,發(fā)票已給對(duì)方進(jìn)行抵扣,但發(fā)票弄臟,需重開(kāi)發(fā)票及紅字發(fā)票,給對(duì)方公司,我方公司需要在次扣稅么?
答: 你好,你這種情況除了開(kāi)紅字還需要開(kāi)藍(lán)字,一正一負(fù)抵消了,所以不會(huì)再次扣稅的。








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2019-09-11 18:21
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