老師您好,我們25年12月雇了臨時工,我做12月份賬時 問
那個計入生產成本-人工費 答
學堂里面,會計實操做完憑證不顯示對錯,就是自己在 問
不有個提交,不知道現在改了沒有,提交之后他旁邊會打上一個錯號 答
錄入期初,固定資產卡片的錄入時間需要修改嗎 問
你好,固定資產最早是當年錄入時間這個 答
老師您好!我們公司合同印花稅是按次申報,請問,營業 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
關于小規模生物技術服務企業,因為規模較小只區分 問
研發占比極小的情況下,實驗室電費、房租、物業費和共用設備折舊,可直接全額計入主營業務成本;若后續能準確劃分用途,再按比例分別計入主營業務成本(技術服務部分)和研發費用(研發部分)。 答

你好,老師。開戶時候法人存現金500元,后來又還給法人了。存現時候,我可以直接掛其他應付款嗎,不通過庫存現金了。我賬上之前也一直都沒有掛庫存現金的賬目。借:其他應付款-個人 500 貸:銀行存款500
答: 借銀行存款貸其他應付款,之前是這么做的,然后你退回去,借其他應付款,貸銀行存款可以的。
你好,請問:本公司欠A公司9萬往來款;1、收到A公司往來款時:借:銀行存款 9萬 貸:其他應付款-A公司9萬2、本公司將現金9萬交至法人,委托法人歸還往來款:借:其他應付款-A公司 9萬 貸:其他應付款-法人9萬3、我在看憑證的時候,發現9萬每沒在庫存現金體現,而是直接體現在其他應付款法人那里,憑證后面附法人收到公司現金的收據。請問這樣是可以的嗎?現在其他應付款掛著一筆9萬的賬(9萬本來就是公司拿給法人的),我要怎么平?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銀行存款借出,現金收回,期末余額大于10萬,要還款現金的分錄怎么寫?借:其他應付款 貸:庫存現金?
答: 不是收回嗎,借銀行 貸其他應收款









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2019-09-24 09:54
郭老師 解答
2019-09-24 09:56