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送心意

蝴蝶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 12:41

你好,對(duì)的,公式?jīng)]錯(cuò)

蘋果鋼筆 追問(wèn)

2019-09-25 12:47

老師您好,關(guān)于這個(gè)等式我有一個(gè)疑問(wèn)。
例如我利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)是35萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤(rùn)是-58萬(wàn),股東權(quán)益變動(dòng)表里的利潤(rùn)分配是95萬(wàn),計(jì)提公積金、公益金是0
那么我的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)是不是等于35+(-58)-95 = -118
還是等于35+(-58)+95=72呢?

蘋果鋼筆 追問(wèn)

2019-09-25 16:12

公式里的本期分配利潤(rùn)是從哪里取數(shù)呢?

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,沒(méi)錯(cuò),正常來(lái)說(shuō)是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
您好,沒(méi)有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
您好,是的,就是是這樣的
2025-03-21 11:32:19
對(duì)的。
2017-02-25 13:21:24
正確的
2017-02-25 13:26:02
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精選問(wèn)題
  • 老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體是核定征收也自動(dòng)申報(bào)了,但他們開(kāi)了 問(wèn)

    開(kāi)了專票 是要改報(bào)表

  • 老師,去年3月份和4月份公司交的物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司沒(méi) 問(wèn)

    你好可以的,你先把費(fèi)用下賬來(lái)了發(fā)票貼上

  • 老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,新公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)和資產(chǎn),做賬 問(wèn)

    您好,賬是沒(méi)有錯(cuò)的,這是報(bào)表列示時(shí)沒(méi)有做重分類, 我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示

  • 某人在兩家公司取得工資薪金,都各自申報(bào)個(gè)稅,但都 問(wèn)

    匯總工資薪金年收入超過(guò)六萬(wàn),需要匯總繳納個(gè)稅。

  • 合伙企業(yè)收到投資款做投資項(xiàng)目的(項(xiàng)目結(jié)束后就回 問(wèn)

    借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

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