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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-27 09:01

您好
借:應付賬款
貸:應收賬款

????99 追問

2019-10-27 09:02

去年的帳也是這么調嗎

????99 追問

2019-10-27 09:02

不是以前年度損益調整嗎

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:03

去年的也是這樣調整
不涉及到損益類科目 不用以前年度損益調整

????99 追問

2019-10-27 09:05

那固定資產盤盈為啥是可以用到這個科目呢

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:05

固定資產盤盈是前期重大差錯 都沒有入賬過 現在要增加固定資產

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相關問題討論
學員,您好。這個要看供應商是否之前掛的就是應收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關的往來,應該通過其他應收款/其他應付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是這樣操作的
2020-01-10 16:41:16
可以的,這樣核算簡單一些
2019-12-13 16:44:45
本科目核算總部與分支機構之間、或各內部獨立核算單位彼此之間由于工程價款結算、產品、作業和材料銷售、提供勞務等作業所發生的各種應收、應付、暫付、暫收的往來交易發生的往來款項。
2019-11-09 22:22:08
你好 要看具體什么原因才能調整
2019-11-07 13:38:10
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