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送心意

卡卡老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-20 13:52

學員,您好。這個要看供應商是否之前掛的就是應收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關的往來,應該通過其他應收款/其他應付款核算。

bloly 追問

2021-10-20 13:55

發工資的時候,一部分自己企業發,一部分借人家錢發的,貸方應該是其他應付款才對,為什么是應收呢

卡卡老師 解答

2021-10-20 13:57

學員,您好。應該是計入其他應付款。可能是之前這個客戶掛的就是應收賬款,就省事對沖了。其實是不符合要求的。

bloly 追問

2021-10-20 14:04

如果這是一筆與收入有關的賬,如果之前這次款之前沒有往來,貸方可以是應付賬款或者是預收賬款嗎

bloly 追問

2021-10-20 14:05

貸方也可以是應收賬款,看自己喜歡,對嗎

卡卡老師 解答

2021-10-20 14:10

學員,您好。建議收入有關進應收賬款,成本有關進應付賬款。

bloly 追問

2021-10-20 14:39

成本之類的,貸方可以用應付賬款,也可以貸方應收賬款和預收賬款,在貸方都表示負債的

卡卡老師 解答

2021-10-20 14:40

學員,您好。你的理解沒問題。

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學員,您好。這個要看供應商是否之前掛的就是應收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關的往來,應該通過其他應收款/其他應付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是這樣操作的
2020-01-10 16:41:16
可以的,這樣核算簡單一些
2019-12-13 16:44:45
本科目核算總部與分支機構之間、或各內部獨立核算單位彼此之間由于工程價款結算、產品、作業和材料銷售、提供勞務等作業所發生的各種應收、應付、暫付、暫收的往來交易發生的往來款項。
2019-11-09 22:22:08
你好 要看具體什么原因才能調整
2019-11-07 13:38:10
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