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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-11-04 16:29

你好
你的科目寫反了吧
財會(2016)22號:
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。

追問

2019-11-04 16:35

老師,我看的不太明白,比如我上個月有一萬的增值稅要交,在這個月交,你分錄給我寫一下

老江老師 解答

2019-11-05 08:18

上月末結轉
借記 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   10000
  貸記 應交稅費——未交增值稅    10000
本月交
借記 應交稅費——未交增值稅    10000
  貸記 銀行存款  10000

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相關問題討論
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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