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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2017-07-10 13:07

個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。

張艷老師 解答

2017-07-10 13:08

您好

C.Y.L?? 追問

2017-07-10 16:13

老師再請問下  開票系統維護費可以全額抵減增值稅的  月末怎么結轉未交增值稅?

張艷老師 解答

2017-07-10 16:18

支付維護費時: 
借:管理費用  
貸:現金(或銀行)  
借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) 
貸:營業外收入 --政府補助  
月末結轉: 
借:應交稅費—未交增值稅  
貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) 【由原來的借方,變成貸方,結轉至應交稅費—未交增值稅 科目了】

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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