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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-07 13:25

你好  收到材料做 暫估 借原材料-暫估入庫貸銀行存款  領用 按領用部門做 借成本或者管理費用等  貸原材料   收到發票沖  借銀行存款 貸原材料-暫估入庫

樂樂 追問

2019-11-07 13:39

老師我說得不夠詳細,比如業務是這樣的:4月5日購進肥料,并領用,4月9日才付款,5月9日取得發票,怎樣列賬呢?

meizi老師 解答

2019-11-07 13:48

你好 分錄就是上面的來做的哈  我做的就是你說的業務   4.5號沒收到發票就暫估 和做領用分錄。

樂樂 追問

2019-11-07 13:56

但收到發票沒有發生銀行存款交易呢

meizi老師 解答

2019-11-07 13:57

你好 沒有就掛應付賬款 是還沒付款嘛

樂樂 追問

2019-11-07 13:58

你好,收到發票之前付款了

meizi老師 解答

2019-11-07 14:05

你好   沒收到發票直接付款了 貸方做銀行存款  在你做分錄的時候沒付款 先貸應付賬款

樂樂 追問

2019-11-07 15:27

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-11-07 15:29

不客氣 幫到你就好

樂樂 追問

2019-11-07 15:47

收到貨時借原材料,貸應付賬款;領用時:借生物資產,貸原材料;付款時:借應付賬款,貸銀行存款;收到發票怎樣了

meizi老師 解答

2019-11-07 15:49

收到發票就是 沖你原材料的暫估分錄    借銀行存款 貸原材料-暫估   然后做一筆 借原材料 貸銀行存款

樂樂 追問

2019-11-07 15:50

老師某好意思,我理思路理成這樣了??????

meizi老師 解答

2019-11-07 15:53

啊   什么意思  你還是沒明白?

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相關問題討論
沒有發票也可以做原材料,不過你這個匯算清繳結轉成本需要納稅調增
2019-11-07 13:11:07
你好 收到材料做 暫估 借原材料-暫估入庫貸銀行存款 領用 按領用部門做 借成本或者管理費用等 貸原材料 收到發票沖 借銀行存款 貸原材料-暫估入庫
2019-11-07 13:25:15
你好, 沒有入庫屬于在途物資,所有權是公司的 所以屬于公司的存貨了
2020-04-30 20:08:42
借原材料 -80萬,貸應付賬款-80萬,借原材料 82萬 貸應付賬款 82萬
2020-05-26 09:47:44
沒有發票匯算清繳納稅調增就可以
2019-03-07 15:51:07
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