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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-22 22:15

您好,收到發票的時候,借先紅沖暫估,然后再按發票正常入賬

雪云微 追問

2019-11-22 22:19

之后收到發票:
借:應付賬款-暫估
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
這個是沖了暫估啊,不對嗎?分錄應該怎樣?

文老師 解答

2019-11-22 22:24

借:原材料(不含可抵扣進項稅額)負數
貸:應付賬款-暫估負數
借原材料進項稅額貸應付帳款

雪云微 追問

2019-11-22 22:36

下面的分錄對嗎?
付款
借:應付賬款
貸:銀行存款
收到材料沒有收到發票
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估
收到發票沖銷暫估
借:應付賬款——暫估
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款

如果支付款項的時候還沒有收到貨物跟發票,
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票沒收到貨:
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:預付賬款
之后收到貨:
借:原材料
貸:預付賬款

文老師 解答

2019-11-22 22:55

您好,這樣也可以的,

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
可以 貸抵扣是輔導期和不動產分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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