差額征稅全額開(kāi)票 和差額征稅差額開(kāi)票有什么 問(wèn)
同學(xué),你好 差額征稅全額開(kāi)票:你按差額計(jì)算應(yīng)納稅額(比如收入100萬(wàn),支付給第三方60萬(wàn),應(yīng)稅銷(xiāo)售額就是40萬(wàn)),但發(fā)票上卻要全額顯示100萬(wàn)。 差額征稅差額開(kāi)票:你按差額計(jì)算應(yīng)納稅額,發(fā)票上也只顯示差額部分(比如40萬(wàn))。購(gòu)買(mǎi)方只能按40萬(wàn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 答
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人測(cè)繪行業(yè) 收到勘察費(fèi)發(fā)票時(shí)和支 問(wèn)
你好正在回復(fù)題目 答
老師 12 月收到一張紅沖發(fā)票,現(xiàn)在怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 問(wèn)
你好,當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候怎么做的? 答
無(wú)形資產(chǎn)稅法中對(duì)攤銷(xiāo)年限的規(guī)定是怎么樣的。如 問(wèn)
同學(xué),你好 最低攤銷(xiāo)年限:不得低于10年 答
合伙企業(yè)出售上市公司的股票,需要繳納增值稅嗎?如 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)如何設(shè)置,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目寫(xiě) 成了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后面我又做了一筆分錄將應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是是用來(lái)待抵扣的以后年度的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的










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