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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-13 10:09

你好,轉讓金融商品需要要交增值稅的。

老師你好,請問一下。我們是核定征收的公司,在2級市場買賣股票。現在賣出去。掙了幾百萬。要不要交增值稅?
還是只交個人核定征收的個人所得稅?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好,增值稅定額征收,生產經營個人所得稅通常也是定額征收的
2018-06-11 15:32:07
都不是的,一般是按收入做核定征收的,而且會給一個應稅所得率。
2020-04-20 14:14:58
這個要看呀,個體戶核定征收通常是個人所得稅,因為現在增值稅沒有超過40萬,都可以享受免稅,所以通常都不會和的。
2021-04-16 16:34:47
你好,轉讓金融商品需要要交增值稅的。
2019-12-13 10:09:05
你好,你所指的核定征收是生產經營個人所得稅根據收入計算納稅的意思,還是定期定額納稅的意思?
2020-06-23 14:23:56
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精選問題
  • 老師,請問打開印花稅中有個年報的營業賬簿這是包

    你好,這個是實收資本在本年度是否有實繳,有實繳需要填,沒有實繳就0報

  • 老師早上好,公司員工補貼,用替代票報銷,然后用便利

    你好,不可以,補貼計入工資申報的應該是

  • 對方2024年兩張發票650和6100 因稅務說開票項目

    一、2025 年 11 月 賬務處理 紅沖原錯誤發票(650%2B6100) 借:應收賬款 / 銀行存款 -6750(含稅金額反向沖銷) 貸:主營業務收入 -(6750÷(1 %2B 稅率)) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) -(6750 - 不含稅收入) 開具正確藍字發票(650) 借:應收賬款 / 銀行存款 650 貸:主營業務收入 650÷(1 %2B 稅率) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 650 - 不含稅收入 稅務處理 2025 年 11 月增值稅申報時,紅沖金額與藍字 650 元金額按正負相抵填報,無需額外調整;企業所得稅按沖銷后收入確認,無需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 賬務處理 開具正確藍字發票(6100) 借:應收賬款 / 銀行存款 6100 貸:主營業務收入 6100÷(1 %2B 稅率) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 6100 - 不含稅收入 稅務處理 2026 年 1 月增值稅申報時,按 6100 元藍字發票正常填報銷項稅額;企業所得稅計入 2026 年當期收入。

  • 你好我們小規模物業公司,第一次申報這個印花稅,這

    按當年新增的實收資本和資本公積填寫

  • 資產負債表企業季報數據該怎么填

    老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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