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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-04 11:28

這個實務中我們不是這么做,實務中是做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是表示留底了,

劉新云 追問

2020-01-04 11:37

那老師能不能幫我寫個分錄

maize老師 解答

2020-01-04 11:43

借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額

劉新云 追問

2020-01-04 11:50

老師,您的意思是不是,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候只需用轉(zhuǎn)出未交增值稅就表示了,就可以不用留底這個科目了?還有就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項與銷項能不能合并一個分錄

maize老師 解答

2020-01-04 11:54

就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項與銷項能不能合并一個分錄  可以,借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額   就可以不用留底這個科目了?  是的

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這個實務中我們不是這么做,實務中是做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是表示留底了,
2020-01-04 11:28:26
您的分錄錯誤,應該根據(jù)實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
同學,你好 可以通過應交稅費-未交增值稅來做
2023-07-06 15:11:34
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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