12月份的增值稅要在1月20號(hào)之前申報(bào)并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習(xí)的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,甲企業(yè)租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
個(gè)稅有100沒有去稅務(wù)局退回,轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè) 問
你好需要納稅調(diào)增,個(gè)稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個(gè)發(fā)票開紅字開不了?上面標(biāo) 問
因?yàn)橘徺I方進(jìn)行了發(fā)票用途確認(rèn) 所以紅沖需要購買方再次確認(rèn) 不然無法紅沖 答

老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè)的增值稅應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅還是應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)呢
答: 您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅開具差額征稅的普通發(fā)票一張,貸應(yīng)交稅費(fèi)…簡(jiǎn)易計(jì)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
答: 您好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,一直沒看懂,用工單位怎么還會(huì)收到派遣費(fèi):“簡(jiǎn)易計(jì)稅:收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí),借:銀行存款;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);向被派遣員工支付薪酬時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:銀行存款。“
答: 同學(xué)你好 因?yàn)槟銈儎趧?wù)派遣到別的公司了




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陳蕊 追問
2020-01-13 17:41
bamboo老師 解答
2020-01-13 17:43