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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-15 21:34

您好,您預交增值稅的時候,沒有交附加稅嗎

Lisa 追問

2020-02-15 21:35

我們是建筑異地預交,同時預交了增值稅和附加稅的。

Lisa 追問

2020-02-15 21:36

請問下老師,我們異地預繳了的,結果現(xiàn)在報附加稅,附加稅自動計稅依據(jù)卻是用的應納稅額,正確應該是用應補稅額作為計稅依據(jù),我哪里弄錯了呢?

文老師 解答

2020-02-15 21:41

您好,就是增值稅申報的應補退稅額的吧

Lisa 追問

2020-02-15 21:43

對,正確就是附加稅用應補退稅額作為計稅依據(jù),但是我填附加稅系統(tǒng)就直接給我生成用應納稅額作為計稅依據(jù)了,然后如果手改就必須要填更改理由。是我那兒弄錯了嗎?

文老師 解答

2020-02-15 21:53

就是和您的增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一致是吧,那您重新做一下附加稅的數(shù)據(jù)初始化試試

文老師 解答

2020-02-15 21:53

就是和您的增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一致是吧,那您重新做一下附加稅的數(shù)據(jù)初始化試試

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相關問題討論
你好!依據(jù)當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
你好,理解的沒問題。第二條應納稅額應該是預交的加上本期應交的增值稅合計作為其依據(jù) 不過一般在預交增值稅的時候會同時預交附加 你說的那種情況很少
2020-02-15 21:11:23
您好,同學,是的,您的理解正確!
2020-07-13 16:48:06
應納稅額 應該繳納的,不減異地預繳的
2019-07-27 16:24:03
是本期實際繳納的增值稅
2019-04-10 10:50:46
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