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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-04-03 16:23

這么處理不對哦同學。
借:應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅
     貸:應交稅金——未交增值稅

傲嬌的月餅 追問

2020-04-03 16:26

老師稅己交了應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅借方有余額往哪轉

陳老師 解答

2020-04-03 16:28

借:應交稅金——未交增值稅
貸:銀行存款

陳老師 解答

2020-04-03 16:45

往應交稅費  未交增值稅

傲嬌的月餅 追問

2020-04-03 16:50

傲嬌的月餅 追問

2020-04-03 16:51

老師這些余額怎么處理

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加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
你好,之前還需要做一筆結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 做了這筆結轉分錄,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
一般情況下,只需要按照差額結轉即可 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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