老師,公司是一般納稅人開普票給客戶,申報增值稅 問
可以的,開的是一般稅率就可以 答
老師,成立的公司沒有業(yè)務(wù)所有都是零申報,但是現(xiàn)在 問
你好,按期信息采集,計(jì)稅依據(jù)填寫0 答
請問印花稅按合同簽訂日期繳納,老板忘給合同了,開 問
開發(fā)票時才給合同再報印花稅,可以的 答
老師,問一下新注冊個體戶是定期定額方式的,需要申 問
新注冊個體戶是定期定額方式,不用申報 答
咨詢下,北京地區(qū)公司滿足什么條件,可以收到社保補(bǔ) 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

#提問#稅控盤減免稅分錄?購進(jìn)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:銀行存款,;抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,妥否?
答: 購買時先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330借:管理費(fèi)用 -330借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣嗎?
答: 你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小張飛燕 追問
2020-04-08 16:16
紫藤老師 解答
2020-04-08 16:16
小張飛燕 追問
2020-04-08 16:21
紫藤老師 解答
2020-04-08 16:21
小張飛燕 追問
2020-04-08 16:22
紫藤老師 解答
2020-04-08 16:24
小張飛燕 追問
2020-04-08 16:25
紫藤老師 解答
2020-04-08 16:25
小張飛燕 追問
2020-04-08 16:25
紫藤老師 解答
2020-04-08 16:26