哪位老師知道,謝謝你們解惑1.電商比如抖音,美團(tuán)推 問
你好,正在回復(fù)題目 答
老師您好!我司一般納稅人制造企業(yè),廠址在工業(yè)園區(qū) 問
你好,可以入賬,讓A公司開具電費(fèi)發(fā)票分割單,你們用分割單入賬。 答
年初無虧損,年末有2000的利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候需要提盈 問
計(jì)提盈余公積 借:利潤分配——計(jì)提法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——計(jì)提任意盈余公積 ?貸:盈余公積——法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——任意盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 ?貸:利潤分配——計(jì)提法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——計(jì)提任意盈余公積 答
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
新手做出來的賬不知對錯(cuò),怎么辦,老師? 問
請問是什么業(yè)務(wù),您怎么做的分錄,可以發(fā)來,我?guī)湍纯础?/span> 答

"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2貸:其他收益 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款"
答: 這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,當(dāng)月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
答: 你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以










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