如果已經(jīng)申報(bào)退稅,咱們當(dāng)?shù)囟惥譀](méi)有款給退稅,需要 問(wèn)
你好,是出口退稅嗎。 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 答
老師!可以開(kāi)3%的普票嗎? 問(wèn)
你好,小規(guī)模納稅人可以不享受優(yōu)惠開(kāi)具3%普票的 答
老師,實(shí)際付款4864,客戶(hù)開(kāi)票4860,怎么做賬? 問(wèn)
多付款的金額還是計(jì)入成本費(fèi)用,做納稅調(diào)增 答
公司今年8月成立,長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),從8-10月份進(jìn)項(xiàng) 問(wèn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5000, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5000, 貸銀行存款5000。那也不等于你的留底2000 待認(rèn)證沒(méi)有勾選的不需要做 答
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是多少 問(wèn)
符合小微,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅5% 答

老師,我在快賬入賬,有筆費(fèi)用入了以后當(dāng)月又沖銷(xiāo)了,做了兩筆正負(fù)不同的憑證,費(fèi)用為0,但是為什么利潤(rùn)表顯示有這筆費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)減少了,不明白?
答: 在貸方管理費(fèi)用的那個(gè)你修改了,借管理費(fèi)用-500
老師這個(gè)員工保險(xiǎn)和福利費(fèi)我做了憑證的為什么這個(gè)余額表這里沒(méi)有的 利潤(rùn)表里也沒(méi)有這兩個(gè)費(fèi)用 我應(yīng)該怎么辦做呢?
答: 不是做到銷(xiāo)售費(fèi)用了?截圖你的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么我做會(huì)計(jì)憑證之前的所有費(fèi)用是8萬(wàn)多,利潤(rùn)表為什么賠了才5萬(wàn)多呢 做完憑證后
答: 我從11月份建賬, 公司剛成立









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