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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-22 08:43

你好,做無票費用處理,匯算清繳做納稅調增處理
借;管理費用等科目   ,       貸;應付職工薪酬—福利費
借;應付職工薪酬—福利費 ,     貸;銀行存款等科目

D⊙ 追問

2020-04-22 08:59

納稅調增處理是可以抵減所得稅嗎

鄒老師 解答

2020-04-22 09:02

你好,納稅調增是不可以抵減所得稅的意思

D⊙ 追問

2020-04-22 09:13

意思是不是入賬當月可以計入損益類科目,所得稅匯算清繳時把這部分金額進行納稅調增,就是說減少當時計入無發票的損益類金額

鄒老師 解答

2020-04-22 09:14

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
請問上月已入賬,這月紅字沖減的發票怎么做賬務處理呀!是不是要用紅字沖減發票第一聯做賬呀!具體怎么處理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的發票已入賬,現在重新開,又不允許紅字沖銷,怎么做賬務處理?
2015-11-07 18:16:32
房租已付,未收到發票,會計分錄為: 借:預付賬款 貸:銀行存款或庫存現金 這個需要對方去代開發票
2019-06-18 14:09:48
直接補上就可以, 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數
2019-12-24 17:41:15
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-01-14 08:41:16
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