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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-13 10:00

你好,同學。
不處理,你可計提,然后轉營業外收入

卡布奇諾 追問

2020-05-13 10:07

怎么計提啊?比如說我上個月計提的是,借 管理費用,貸 應付職工薪酬,,這個繳納的社保就是,借管理費用 單位交的部分,其他應收款 個人部分,貸,銀行存款,這樣就行了是吧,單位交一部分,沒交的,體現不出來

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:10

計提后,你應付職工薪酬 轉營業外收入,你不交。
個人部分處理沒問題

卡布奇諾 追問

2020-05-13 10:59

老師,以前沒有單獨計提社保費用,只是繳納的時候,借管理費用單位部分,其他應收款個人部分,貸銀行存款,這樣有影響嗎?謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:02

不合理,但不影響財務數據。

卡布奇諾 追問

2020-05-13 11:05

按照我那種方式就體現不出單位免交部分的費用是吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:11

是的,體現不出來 的

卡布奇諾 追問

2020-05-13 11:12

請問

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:14

你這部分是體現不出來免稅金額的。你沒有單獨計提增值稅

卡布奇諾 追問

2020-05-13 11:20

那下個月的時候我統一一次計提公司部分的社保費,是不是也可以啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:23

可以的,這不影響,一年之內不影響

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你好 可以補記在 20年的 金額小的正常和原來一樣做分錄 就可以
2020-07-08 12:57:28
你好,同學。 不處理,你可計提,然后轉營業外收入
2020-05-13 10:00:54
借:銀行存款 借:管理費用-社保費(紅字)
2019-05-05 08:35:48
借:以前年度損益調整貸、:銀行存款
2017-11-20 10:20:17
你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
2021-09-01 11:36:02
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