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杉杉夕
于2017-09-07 15:49 發(fā)布 ??972次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-09-07 16:13
嗯嗯,單位代交的
方亮老師 解答
2017-09-07 15:58
您的意思是你們單位已經代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
2017-09-07 16:45
1、支付社保時: 借:其他應收款 貸:銀行存款 2、收到社保款: 借:銀行存款 貸:其他應收款
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老師,您好!我們交的2019年12月份的社保費,沒做賬!做到2020年可以嗎?可以的話怎么做?
答: 你好 可以補記在 20年的 金額小的正常和原來一樣做分錄 就可以
您好老師,現在不是免交單位部分的社保費嗎?那做賬的時候怎么做啊,單位交的部分不用做嗎?謝謝
答: 你好,同學。 不處理,你可計提,然后轉營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補繳之前年度欠的社保費及失業(yè)金該如何做賬
答: 借:以前年度損益調整貸、:銀行存款
社保費怎么做賬?詳細一點,謝謝老師。
討論
社保費怎么做賬
公司員工產假,期間的社保費,沒交,怎么做賬,她說等回來一起交上
老師,我想請問下8月我們公司給有一個員工多交啦社保費,9月的時候這個員工把這筆多交的錢打給我們公司啦,現在需要怎么做賬
老師,一伙人屬于兩個單位,但都在一個單位繳社保費,可以嗎?怎樣做賬
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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方亮老師 解答
2017-09-07 15:58
方亮老師 解答
2017-09-07 16:45