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哲哲
于2020-05-19 09:53 發布 ??2063次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-19 09:57
你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?
哲哲 追問
2020-05-19 10:08
我是購買方,之前是借主營業務成本,應交稅費應交增值稅進項。貸銀行存款
郭老師 解答
2020-05-19 10:13
現在借應收賬款貸以前年度損益調整,進項借以前年度損益調整貸利潤分配。
2020-05-19 10:16
進項稅是不是要做轉出怎么做?
來了負數又重新開的
2020-05-19 10:24
現在借應收賬款貸以前年度損益調整,進項轉出借以前年度損益調整貸利潤分配。
重新開借以前年度損益調整進項貸應收賬款。
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老師,以往年度發票開錯了,現在收到負數發票怎么做賬
答: 你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?
負數發票開錯了,該怎么做賬,應該開-626,開成了-629
答: 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 629
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票開錯了重新沖紅開,開的負數發票第幾聯要給客戶?
答: 你好,負數發票的第二聯,第三聯給到客戶
當月發票開錯沒有做費開的負數發票怎么辦?
討論
老師,請問這個月開的發票錯誤了,這個月開負數發票沖了,那么這個要不要做賬了?
客戶給開發票開錯了,有重新開了一張,那個錯誤的還用管嗎?是負數發票
老師請問19年6月份的發票開錯了現在重開可以作廢重開嗎?還是只能開負數發票在重開。
負數發票開錯了 下個月可以作廢嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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哲哲 追問
2020-05-19 10:08
郭老師 解答
2020-05-19 10:13
哲哲 追問
2020-05-19 10:16
哲哲 追問
2020-05-19 10:16
郭老師 解答
2020-05-19 10:24
郭老師 解答
2020-05-19 10:24