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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 09:57

你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?

哲哲 追問

2020-05-19 10:08

我是購買方,之前是借主營業務成本,應交稅費應交增值稅進項。貸銀行存款

郭老師 解答

2020-05-19 10:13

現在借應收賬款貸以前年度損益調整,進項
借以前年度損益調整貸利潤分配。

哲哲 追問

2020-05-19 10:16

進項稅是不是要做轉出怎么做?

哲哲 追問

2020-05-19 10:16

來了負數又重新開的

郭老師 解答

2020-05-19 10:24

現在借應收賬款貸以前年度損益調整,進項轉出
借以前年度損益調整貸利潤分配。

郭老師 解答

2020-05-19 10:24

重新開借以前年度損益調整進項貸應收賬款。

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相關問題討論
你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?
2020-05-19 09:57:12
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 629
2017-05-08 15:25:37
你好,具體的哪里有錯誤?這個負數已經跨越了,沒法再修改了,如果不是很大的錯誤可以忽略的。
2021-08-03 12:41:12
你好,負數發票的第二聯,第三聯給到客戶
2019-01-23 11:25:48
您好,負數發票需要做帳,紅沖之前的藍字發票,因為需要留在您這里
2022-02-12 09:41:09
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