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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-31 18:16

這個直接計入公司的其他應收款,全額計入其他應收款,再從個人收回平賬。代買社保的費用不存在計入公司的費用。

小睿 追問

2020-05-31 19:06

老師可以舉個例子嗎?
假設5月份50個代買社保,我需要在5月15號之前收回50個代買人員的社保費加服務費,假設總費用是26,000,社保局5月份劃賬25,000。

我5月15號的時候一筆分錄是
借:其他應收款26,000
貸:庫存現(xiàn)金26,000
5月25號扣款的時候一筆分錄是
借:其他應付款25000
貸:銀行存款25000

小睿 追問

2020-05-31 19:06

社保扣款的時候是借其他應付款還是什么科目?或者是帶成本

江老師 解答

2020-05-31 19:08

一、5月15號的時候一筆分錄是
借: 庫存現(xiàn)金26000
貸:其他應收款26,000

二、5月25號扣款的時候一筆分錄是
借:其他應收款25000
貸:銀行存款25000

小睿 追問

2020-05-31 19:08

好的謝謝老師

江老師 解答

2020-05-31 19:09

祝學習進步,工作順利

小睿 追問

2020-05-31 19:09

老師,我那1000塊錢的利潤要在哪里提現(xiàn)嗎?

江老師 解答

2020-05-31 19:10

1000元的利潤,小規(guī)模納稅人需要計入3%征收增值稅的數(shù)據(jù),就是其他業(yè)務收入

小睿 追問

2020-05-31 19:13

那我這個成本怎么結轉?
上面一筆是收的分錄
一筆是交的分錄
還需要一筆結轉的分錄嗎
怎么把它結轉到營業(yè)外收入去?

江老師 解答

2020-05-31 19:14

這個不是營業(yè)外收入,這個是屬地管理服務費,需要交3%的增值稅的
借:其他應收款1000
貸:其他業(yè)務收入   1000/1.03
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   1000/1.03*3%

小睿 追問

2020-05-31 19:34

老師,這個是庫存現(xiàn)金收進來的,確認的時候是確認無票收入嗎?

江老師 解答

2020-05-31 19:37

確認為無票的收入處理。

小睿 追問

2020-05-31 19:41

老師這些人在我們公司買社保,但是沒在我們公司報個稅,會不會有影響?我們這邊社保跟稅務沒有合并

江老師 解答

2020-05-31 19:42

這個不屬于公司的員工,只能是代收代付款處理,不屬于公司的費用。

小睿 追問

2020-05-31 22:05

好的謝謝老師,就是不在公司報個稅沒有關系的,對嗎?我是怕以后涉稅合并了,稅務局查到買社保的人員有那么多,而交個稅的人員又沒有那么多

江老師 解答

2020-06-01 09:04

最好不要這樣的操作。因為掛靠的人員太多了。

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這個直接計入公司的其他應收款,全額計入其他應收款,再從個人收回平賬。代買社保的費用不存在計入公司的費用。
2020-05-31 18:16:23
同學,你好,沖減原來計提的管理費用-社保費
2020-03-11 11:11:55
你好,可以沖減管理費用或計入營業(yè)外收入
2020-04-10 16:06:22
你好,就是疫情期間企業(yè)的減免部分對嗎
2020-04-07 14:04:24
你好,什么原因產(chǎn)生的退款?如果是疫情期間退回到原單位承擔部分,沖減你們單位的計提費用就可以
2020-03-27 20:10:20
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