老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,食堂生活費的,計提是計入管理費用-工資,應付職工薪酬-福利費,還是計入-管理費用-福利費,應付職工薪酬-福利費呢?
答: 你好 -借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
老師,支付員工食堂生活開支費用,怎樣做賬務處理呢?借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,分錄對的,如果是生產部門的福利費,可以計入生產成本-職工薪酬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工食堂費用支出需要通過應付職工薪酬科目核算嗎?借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
答: 你好,是的,就是這樣做了。
借;管理費用--福利費---食堂開銷 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目請問,管理費用設了三級科目,應付職工薪酬也要設三級科目嗎
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?









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2020-06-03 13:51
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2020-06-03 14:46