老師2026年新政策1%專票可以抵扣9%的進項這個政 問
沒有那個政策的哈 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師請問一下:26年要抵扣的發票是必須在25年12月 問
您好,到26年15號前勾選確認就行,你有需要就勾選,不抵扣不勾選 答
還沒說客房怎么算出來的呢董老師老師 問
您好,計算步驟: 1. 取營業月報房費收入183514.75元,營業月報合計228872.75元,算房費占比:183514.75÷228872.75≈0.8019; 2. 用總收款204953元×占比0.8019≈148135元(客房價稅合計); 3. 客房價稅合計算不含稅收入:148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。 答
老師,員工跨年度報銷,發票有25年和26年的,入哪年的 問
您好,金額不大入26年就可以 答

公司給高管租了一間公寓,支付了一年的房租。請問下先付款和后攤銷時分別怎么做賬。管理費用-福利和應付職工-非貨幣性福利有啥區別。謝謝!
答: 您好, 借:預付賬款--房租 貸:銀行存款 按月攤銷的分錄 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 貸:預付賬款--房租 管理費用-福利和應付職工-非貨幣性福利有啥區別--是兩個科目,一個是影響利潤表,一個是影響資產負債表。兩者組合在一起,構成計提分錄。
老師請問,公司是按周給酒店結餐費的,那么我是結一回餐費,我就借:管理費用-餐費 貸 :銀行 但是到月底是結的餐費是包含下月的,那我應該怎么做合理一些啊?我是按付款做賬,還是統計一個月的餐費啊?
答: 您好 您可以結一回餐費就做一次分錄 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一筆管理費用付款因為單位錯退回,然后又重新付出,這個過程怎么做賬?
答: 你好 退回 借;銀行存款 貸;其他應付款 支付借;其他應付款 貸;銀行存款
老師,能問一個問題嗎?我有點不明白比如我們要付一筆錢給一個電腦公司,是我們跟他購買碳粉和重裝系統的費用,我們做賬應該是放管理費用還是應付賬款呢?
暫估了50萬的票,拿回來了10萬,省下40萬沒有拿回來,怎么做賬,剛開始是借:管理費用-暫估貸應付賬款-暫估50萬,后面呢?
請問電費預扣了2萬,實際電費只用了1.5萬,預扣多了的部分怎么做賬呀?實際電費的做賬是不是借管理費用電費1.5,貸預付賬款1.5?
員工宿舍的房租和水電都是每個月按照公戶打給房東(可以開票的),可是只給開房租部分,水電部分不開,那如何做賬,借:應付賬款-某某貸銀行,那另外一筆呢借:管理費用貸什么呢
老師金額理應是300做賬寫成500 借:管理費用500 貸:應付賬款500 沖掉多寫金額 借:應付賬款200 管理費用200 這樣嗎? 應付賬款多做了200元







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仁愛的鼠標 追問
2020-06-29 13:23
張艷老師 解答
2020-06-29 13:58
仁愛的鼠標 追問
2020-06-29 14:00
張艷老師 解答
2020-06-29 14:02
仁愛的鼠標 追問
2020-06-29 14:05
張艷老師 解答
2020-06-29 14:30