A公司把產品賣給了B公司,B公司把產品賣給了境外的 問
你好,你們有需要出口的材料嗎 答
老師,去年手續費發票開了專票,稅那部分要調增嗎?還 問
同學,你好 不需要的 進項可以抵扣 答
匯算清繳里頭的職工薪酬支出這里。這個實際發生 問
是指實際計提并已經發放的工資。 答
老師,我公司現在要開發票,貨物6萬元,服務1萬元,請問 問
是提供貨物同時收取服務費? 答
500萬一次性計入費用,可以嗎?政策 問
你好,會計按會計準則做賬只能計入固定資產按月折舊,所得稅申報按稅法規 答

單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應收款-XX 借 其他應收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發票直接來報銷的,可以不用通過其他應收款。
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費用 貸 其他應收款 今年1月份發現是用銀行存款支付的,改怎么調呢?
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,社保分著計提和繳納,需要按照醫保養老工傷失業等不同的險等分開來處理嗎?還是可以直接計提時候,借,管理費用,社保貸,應付工資,社保繳納時借,應付工作,社保 其他應收款,社保貸,銀行存款
答: 這個直接這么做就可以,不需要分這個
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對嗎?怎么感覺銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費用1400.8貸:其他應收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的,賬上還掛著其他應收款,對嗎
企業開辦初轉給員工的備用金 借其他應收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報銷票據來 借管理費用-開辦費 貸其它應收款-張三-備用金 是不
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應收款360元,現在發現做錯了,正確的應該是:借:銀行存款360元,貸:管理費用-360元,現在這個如何去調賬?










粵公網安備 44030502000945號


