老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應收款-XX 借 其他應收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發票直接來報銷的,可以不用通過其他應收款。
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費用 貸 其他應收款 今年1月份發現是用銀行存款支付的,改怎么調呢?
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,社保分著計提和繳納,需要按照醫保養老工傷失業等不同的險等分開來處理嗎?還是可以直接計提時候,借,管理費用,社保貸,應付工資,社保繳納時借,應付工作,社保 其他應收款,社保貸,銀行存款
答: 這個直接這么做就可以,不需要分這個
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對嗎?怎么感覺銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費用1400.8貸:其他應收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的,賬上還掛著其他應收款,對嗎
企業開辦初轉給員工的備用金 借其他應收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報銷票據來 借管理費用-開辦費 貸其它應收款-張三-備用金 是不
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應收款360元,現在發現做錯了,正確的應該是:借:銀行存款360元,貸:管理費用-360元,現在這個如何去調賬?









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鄒老師 解答
2017-07-05 11:48
鄒老師 解答
2017-07-05 11:51