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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-04 09:20

你好,放在應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)核算的未認證的發票的進項稅額,月末不需要做特地的結轉分錄的

追問

2020-07-04 09:22

這樣應交稅費的余額就是負數了

鄒老師 解答

2020-07-04 09:30

你好,如果只有這個事項,那應交稅費就會出現余額負數的

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
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