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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-07 09:43

借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了

tessa 追問

2024-04-07 09:48

我這個是上個月已經認證并做賬了,這個月發現有錯誤,這個月多勾選了待認證的進項稅額,也可以這樣嗎?我公司有足夠的進項可以抵扣

東老師 解答

2024-04-07 09:48

那沒有問題是可以這么做的

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相關問題討論
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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