老師,我想問一下,我的年終獎在12月份已經(jīng)計提了,然 問
您好,可以的,只要申報了就行,匯算清繳前支付了就可以 答
我們這好在沒有收入購進成本,只是發(fā)生一些日常費 問
你好,沒有購買辦公用品類的東西? 答
老師,之前向法人借款現(xiàn)金,用于支付公司日常開支,現(xiàn) 問
直接寫還借款就行了哈 答
第四季度財務報表季度申報,其中的利潤報表,本期金 問
本期金額:本季度數(shù)(10-12月) ? 上期金額:上年同期季度數(shù)(上年10-12月) 答
老師,請教一個問題,需要細算,麻煩老師看一下:項目審 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

企業(yè)主營業(yè)務收入是免征增值稅,企業(yè)所得稅,其他業(yè)務收入不免征企業(yè)所得稅,增值稅,可以申請開專票嗎
答: 可以,兼營這個不是免稅可以開專票
企業(yè)所得稅是核定征收,季度不超9萬免征增值稅,計入了營業(yè)外收入的免征企業(yè)所得稅嗎
答: 不免的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷項稅額轉入了營業(yè)外收入,2019年年報時進行企業(yè)所得稅匯繳清算,營業(yè)外收入-免征增值稅計入應納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個是需要交所得稅,
如果免征的增值稅1000計入營業(yè)外收入,假如主營業(yè)務收入6萬,交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬,還是按61000交納企業(yè)所得稅?謝謝!
增值稅轉營業(yè)外收入,那其實意思就是免征增值稅了,但是免征這一部分還要征企業(yè)所得稅,是這個理吧,因為企業(yè)所得稅是按利潤總額征得。










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